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新澳博娱乐官网:农村公路管理局2019年预算及“三公”经费预算公开说明

来源:新澳博娱乐官网:农村公路管理局 发布日期:2019-04-18 18:22:34 浏览次数: 文章字号:

索引号 LDXZF/2019-00303 公开日期 2019-04-18 印发日期 2019-04-18
主题   体裁  其他
文件编号   公开时限 长期公开
发布机构  新澳博娱乐官网:农村公路管理局 公开形式  网站
公开方式 主动公开 公开范围  面向社会
公开程序  部门编制,经办公室审核后公开

内容摘要

 

目  录

  一、部门概况

  <一>部门主要职能

  <二>部门预算单位构成

  <三>部门人员构成

  <四>内设机构

  二、部门预算公开报表(详见公开附件)

  三、部门预算安排情况说明

  <一>部门预算总体安排情况

  <二>部门收入总体情况说明

  <三>部门支出总体情况说明

  <四>财政拨款收支总体情况

  <五>一般公共预算支出情况

  <六>一般公共预算基本支出情况

  <七>一般公共预算“三公”经费支出情况

  <八>政府性基金预算支出情况

  四、其他重要事项的情况说明

  <一>机关运行经费预算说明

  <二>政府采购情况

  <三>国有资产占有使用情况

  <四>预算绩效管理情况

  <五>项目支出安排情况说明

  <六>国有资本经营预算。

  <五>名词解释

一、部门概况

<一>本部门主要职能:

1、贯彻执行国家关于公路建设、养护、管理方针、政策、法规,负责《中华人民共和国公路法》及法律法规的实施。

2、按照全县公路发展总体规划,编制所辖公路的养护、新改建工程项目计划,负责本辖区内农村公路建设和监督管理,落实县乡公路的养护管理制度。

3、负责所辖公路(含桥梁、隧道、渡口)养护和建设工程项目的日常管理工作;负责公路灾害抢修与保通,负责公路绿化。

4、负责所辖公路路口调查、公路统计和信息调查工作;负责公路养护与改建公路养护质量监督检查与路况评定。

5、协助上级有关部门搞好公路战备工作及其对辖区的公路进行总体规划、调查分析、及时准确的提供数据。

6、维护农村公路建设市场秩序,对农村公路工程质量、进度、资金进行监督管理。

7、负责所辖公路路政管理,公路命名编号管理,超限运输管理、收费公路管理、收费站点养护与运营服务,维护公路的路产路权,维护公路建设和养护施工秩序,行使路政管理的行政执法职能,查处各种路政违法案件。

8、负责所辖公路渡口管理。

9、指导各乡镇人民政府其行政区域农村公路的养护管理工作。

10、按交通行业体制改革整体要求,在上级主管部门的指导下实施公路体制改革。

11、承办县交通运输局交办的其他事项。

<二>部门预算单位构成:

本部门为新澳博娱乐官网:农村公路管理局共1家单位组成,为财政全额补助事业单位;

<三>部门人员构成:

2018年10月31日止,核定2019年编制数共计20人,实在编20人,其中:副科级0人,工作人员20人(其中1人享受正科级待遇,1人享受副科级待遇)

另有协勤(临聘)人员5名,遗属2名,退休人员3名。

<四>、内设机构:

1、综合股:负责政务工作,督促检查工作制度的落实;负责会议的组织和决定事项的督办;负责电文、机要、保密、档案、信访、接待、计划生育等工作;负责人大议案(建议)和政协提案的办理;维护农村公路建设市场秩序,对农村公路工程质量、进度、资金进行监督管理;负责人事管理及各项统计报表的填报工作;负责党务工作和思想政治工作;负责精神文明建设改革整体要求,在上级主管部门的指导下实施公路体制改革;负责财务和国有资产管理工作,对农村公路管养及公路工程资金进行监督管理,编报公路管养预算及各类财务报表。承担与职能赋予权力相对应的责任。

2、工程管理股:按照全县公路发展总体规划,编制所辖公路的养护、新改建工程项目计划,负责本辖区内农村公路建设,负责公路灾害抢修与保通,落实县乡公路的养护管理制度;负责所辖公路(含公路桥梁、隧道、渡口)养护和建设工程项目的日常管理工作。指导各乡镇人民政府其行政区域农村公路的养护管理工作。承担与职能赋予权力相对应的责任。

3、路政管理股:行使路政管理的行政执法职能,维护公路建设和养护施工秩序,实施路政巡查,制止和查处各种侵占、损坏公路、公路用地、公路附属设施行为,保护路产、路权不受侵害;负责对挖掘、占用公路、穿跨公路的桥梁、渡槽的核准,对公路两侧建筑控制区内临时建筑的核准,对超限车辆、履带式车辆行驶公路的核准;查处各种路政违法案件。负责所辖公路渡口管理。负责公路命名编号、收费公路管理、收费公路站点养护与运营服务;依法收取赔偿、补偿费及处罚;负责公路沿线绿化规划、管理;做好路政资料的立卷归档工作。承担与职能赋予权力相对应的责任。

4、测设与质量管理股:负责公路桥梁勘测设计技术管理工作,负责所辖县乡公路路口调查、公路统计和信息调查工作,负责公路养护与改建公路养护质量监督检查与路口评定;协助上级有关部门搞好公路战备工作;协助上级主管部门对辖区的公路进行总体规划、调查分析、及时准确的提供数据。承担与职能赋予权力相对应的责任。

5、安全生产股:负责贯彻落实《安全生产法》等有关安全生产法律法规,编制所辖县乡公路的安保工程项目计划,实施公路安全检查,监督检查安全生产制度落实情况;负责县乡公路安全生产管理日常工作,建立健全公路安全生产台帐,做好安全生产资料的立卷归档工作。承担与职能赋予权力相对应的责任。

6、行政审批服务股:负责穿(跨)越公路修建桥梁(渡槽)、穿(跨)越公路架(埋)设管线设施、在公路用地内架(埋)设管线、电缆设施许可;利用公路桥涵加设渡槽(管线设施)许可;铁轮车(履带车)行驶公路许可证;在公路(公路用地)内设置非公路标志许可;增设平面交叉道口许可; (1)在公路建筑控制区内埋设管线、光(电)缆设施许可(2)在公路建筑控制区设置非公路标志许可;砍伐公路行道树许可;  占用(挖掘)公路许可;建设工程需要使用公路改线许可;超限运输车辆行驶公路许可等事项审批。

二、部门预算公开报表

  <一>部门收支预算总表

<二>部门收入预算总表

<三>部门支出预算总表

<四>部门财政拨款收支预算总表

<五>部门一般公共预算支出预算表

<六>部门一般公共预算基本支出明细表(按经济分类)

<七>部门一般公共预算“三公”经费财政拨款支出表

<八>部门政府性基金预算支出表

说明:我单位无政府性基金、项目经费相关预算,详见公开附件。

三、部门预算安排说明

<一>部门收支预算总体情况说明

2019年度本部门预算收入4907.05万元,支出4907.05万元,收支平衡;2018年度部门预算收入6814.83万元,支出6814.83万元,比上年减少1907.78万元,同比减少28%。其原因是:根据新澳博娱乐官网:机构编制委员会办公室《关于调整乡镇农村交通运输管理所管理模式的通知》(罗编办字[2018]38号),本部门2018年10月30日编制由50人调减至20人,编制减少30人,实在编人数减少22人,导致人员收支减少,2018年部门预算人员经费收支为376.44万元,2019年部门预算人员经费收支218.71万元,2019年比2018年减少157.7万元,同比减少41.89%;2018年部门预算公用经费收支为24.44万元,2019年部门预算公用经费收支10.34万元,2019年比2018年减少14.1万元,同比减少57.69%;2018年部门预算项目经费收支0万元,2019年部门预算项目经费收支0万元,与上年一致;2018年部门预算专项经费收支0万元(按实际发生情况进行追加,未纳入预算),2019年部门预算专项经费收支400万元,2019年比2018年增加400万元,同比增加100%,变动原因为政府重视公路养护工作,加大投入;2018年部门预算上级专项资金收支6413.95万元,2019年部门预算上级专项资金收支4278万元,2019年比2018年减少2135.95万元,同比减少33.3%,变动原因为上级未下批复,暂按申报计划预算。

2019年部门收支总体情况说明表

公开单位:新澳博娱乐官网:农村公路管理局                                                         单位:万元

 

收入

支出

 

项目内容

2018

2019

增加

增长(%)

2018

2019

增加

增长(%)

变动原因

合计

6814.83

4907.05

-1907.78

-28

6814.83

4907.05

-1907.78

-28

人员减少,人员经费及公用经费减少;上级专项资金减少

人员经费

376.44

218.71

157.7

-41.89

376.44

218.71

157.7

-41.89

编制减少30人,实在编人数减少22人

公用经费

24.44

10.34

-14.1

-57.69

24.44

10.34

-14.1

-57.69

编制减少30人,实在编人数减少22人

项目经费

0

0

0

 

0

0

0

 

与上年一致

专项经费

0

400

400

100

0

400

400

100

政府重视公路养护工作,加大投入

上级专项资金

6413.95

4278

2135.95

-33.3

6413.95

4278

2135.95

-33.3

上级未下批复,暂按申报计划预算

 

<二>部门收入总体情况说明

2019年度本部门预算收入4907.05万元,2018年度部门预算收入6814.83万元,比上年减少1907.78万元,同比减少28%。其原因是:根据新澳博娱乐官网:机构编制委员会办公室《关于调整乡镇农村交通运输管理所管理模式的通知》(罗编办字[2018]38号),本部门2018年10月30日编制由50人调减至20人,编制减少30人,实在编人数减少22人,导致人员收入减少,2018年部门预算人员经费收入为376.44万元,2019年部门预算人员经费收入218.71万元,2019年比2018年减少157.7万元,同比减少41.89%;2018年部门预算公用经费收入为24.44万元,2019年部门预算公用经费收入10.34万元,2019年比2018年减少14.1万元,同比减少57.69%;2018年部门预算项目经费收入0万元,2019年部门预算项目经费收入0万元,与上年一致;2018年部门预算专项经费收入0万元(按实际发生情况进行追加,未纳入预算),2019年部门预算专项经费收入400万元,2019年比2018年增加400万元,同比增加100%,变动原因为政府重视公路养护工作,加大投入;2018年部门预算上级专项资金收入6413.95万元,2019年部门预算上级专项资金收入4278万元,2019年比2018年减少2135.95万元,同比减少33.3%,变动原因为上级未下批复,暂按申报计划预算。

注:我单位无非财政拨款收入。

  <三>部门支出总体情况说明

2019年度本部门预算支出4907.05万元,2018年度部门预算支出6814.83万元,比上年减少1907.78万元,同比减少28%。其原因是:根据新澳博娱乐官网:机构编制委员会办公室《关于调整乡镇农村交通运输管理所管理模式的通知》(罗编办字[2018]38号),本部门2018年10月30日编制由50人调减至20人,编制减少30人,实在编人数减少22人,导致人员支出减少,2018年部门预算人员经费支出为376.44万元,2019年部门预算人员经费支出218.71万元,2019年比2018年减少157.7万元,同比减少41.89%;2018年部门预算公用经费支出为24.44万元,2019年部门预算公用经费支出10.34万元,2019年比2018年减少14.1万元,同比减少57.69%;2018年部门预算项目经费支出0万元,2019年部门预算项目经费支出0万元,与上年一致;2018年部门预算专项经费支出0万元(按实际发生情况进行追加,未纳入预算),2019年部门预算专项经费支出400万元,2019年比2018年增加400万元,同比增加100%,变动原因为政府重视公路养护工作,加大投入;2018年部门预算上级专项资金支出6413.95万元,2019年部门预算上级专项资金支出4278万元,2019年比2018年减少2135.95万元,同比减少33.3%,变动原因为上级未下批复,暂按申报计划预算。

按功能分类:交通运输支出4863.85万元,占总支出99.12%;社会保障预就业支出25.3万元,占总支出0.52%;住房保障支出17.9万元,占总支出0.36%。

按部门预算支出经济分类科目:工资福利支出200.57万元,占总支出4.09%;商品服务支出9.74万元,占总支出0.2%;对个人和家庭补助支出18.14万元,占总支出0.37%;资本性支出(基本建设)4678万元,占总支出95.33%;资本性支出0.6万元,占总支出0.01%。

   <四>财政拨款收支总体情况

2019年度我部门预算财政拨款收入4907.05万元,支出4907.05万元,收支平衡; 2018年度部门预算财政拨款收入6814.83万元,支出6814.83万元,比上年减少1907.78万元,同比减少28%。其原因是:根据新澳博娱乐官网:机构编制委员会办公室《关于调整乡镇农村交通运输管理所管理模式的通知》(罗编办字[2018]38号),本部门2018年10月30日编制由50人调减至20人,编制减少30人,实在编人数减少22人,导致人员收支减少,2018年部门预算人员经费财政拨款收支为376.44万元,2019年部门预算人员经费财政拨款收支218.71万元,2019年比2018年减少157.7万元,同比减少41.89%;2018年部门预算公用经费财政拨款收支为24.44万元,2019年部门预算公用经费财政拨款收支10.34万元,2019年比2018年减少14.1万元,同比减少57.69%;2018年部门预算项目经费财政拨款收支0万元,2019年部门预算项目经费财政拨款收支0万元,与上年一致;2018年部门预算专项经费财政拨款收支0万元(按实际发生情况进行追加,未纳入预算),2019年部门预算专项经费财政拨款收支400万元,2019年比2018年增加400万元,同比增加100%,变动原因为政府重视公路养护工作,加大投入;2018年部门预算上级专项资金财政拨款收支6413.95万元,2019年部门预算上级专项资金财政拨款收支4278万元,2019年比2018年减少2135.95万元,同比减少33.3%,变动原因为上级未下批复,暂按申报计划预算。

单位:万元

项目内容

2018

2019

增加

增长(%)

2019年占总收入比(%)

变动原因

合计

 

6814.83

 

4907.05

 

-1907.08

 

-28

 

100

1、人员减少2、上级专项资金减少

一般公共财政拨款收入

 

6814.83

 

4907.05

 

-1907.08

 

-28

 

100

1、人员减少2、上级专项资金减少

非财政拨款

收入

0

0

0

0

0

与上年一致

其他

0

0

0

0

0

与上年一致

 

<五>一般公共预算支出情况

2019年度部门预算一般公共预算支出4907.05万元,其中:2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出23.96万元,2080801死亡抚恤支出1.34万元,2140101行政运行支出185.85万元,2140106公路养护支出4678万元,2210201住房公积金支出17.9万元;2018年度我部门预算一般公共预算支出6814.83万元,比上年减少1907.78万元,同比减少28%。

变动原因是:1、根据新澳博娱乐官网:机构编制委员会办公室《关于调整乡镇农村交通运输管理所管理模式的通知》(罗编办字[2018]38号),本部门2018年10月30日编制由50人调减至20人,编制减少30人,实在编人数减少22人;2、上级专项资金上级未下批复,暂按申报计划预算;3、政府重视公路养护工作,加大投入。其中:2019年度2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出23.96万元,2018年度43.87万元,比上年减少19.91万元,同比减少45.38%;2019年度2080801死亡抚恤支出1.34万元,2018年度0.67万元,比上年增加0.67万元,同比增加50%;2019年度2140101行政运行支出185.85万元,2018年度323.07万元,比上年减少137.22万元,同比减少42.47%;2019年度2140106公路养护支出4678万元,2018年度6413.95万元,比上年减少1735.95万元,同比减少33.3%;2019年度2210201住房公积金支出17.9万元,2018年度33.27万元,比上年减少15.37万元,同比减少46.2%。

<六>一般公共预算基本支出情况

2019年度部门预算基本支出229.05万元,其中:人员经费支出218.71万元,公用经费支出10.34万元。2018年度部门预算基本支出400.88万元,比上年减少171.83万元,同比减少42.86%,其原因是: 根据新澳博娱乐官网:机构编制委员会办公室《关于调整乡镇农村交通运输管理所管理模式的通知》(罗编办字[2018]38号),本部门2018年10月30日编制由50人调减至20人,编制减少30人,实在编人数减少22人。其中:人员经费支出218.71万元,比上年减少157.7万元,同比减少41.89%;公用经费支出10.34万元,比上年减少14.1万元,同比减少57.69%。

2019年一般公共预算基本支出情况说明表

公开单位:新澳博娱乐官网:农村公路管理局                                                         单位:万元

 

收入

支出

 

项目内容

2018

2019

增加

增长(%)

2018

2019

增加

增长(%)

变动原因

合计

6814.83

4907.05

-1907.78

-28

6814.83

4907.05

-1907.78

-28

人员减少,人员经费及公用经费减少;上级专项资金减少

人员经费

376.44

218.71

157.7

-41.89

376.44

218.71

157.7

-41.89

编制减少30人,实在编人数减少22人

公用经费

24.44

10.34

-14.1

-57.69

24.44

10.34

-14.1

-57.69

编制减少30人,实在编人数减少22人

 

<七>一般公共预算“三公”经费支出情况

2019年部门三公经费预算公开表

公开单位:新澳博娱乐官网:农村公路管理局                                           单位:万元

项目内容

2018年预算数

2019年预算数

增加

增长(%)

增减变动原因

合计

1

0.5

-0.5

-50

历行节约,压缩开支

因公出国(境)费用

0

0

0

0

与上年一致

公务接待费

1

0.5

-0.5

-50

历行节约,压缩开支

公务用车购置费

0

0

0

0

与上年一致

公务用车运行维护费

0

0

0

0

与上年一致

 

注:2019年本部门公务用车保有量共0辆。

<八>政府性基金预算支出情况

2019年政府性基金预算收支情况表

公开单位:新澳博娱乐官网:农村公路管理局                                          单位:万元

2019年政府性基金收入预算数

2018年政府性基金支出预算数

备注

0

0

与上年一致

 

注:2019年本部门无政府性基金安排的支出及非财政拨款。

五、其他重要事项说明

<一>机关运行经费说明。

2019年本部门公用经费共计10.34万元,其中:办公费0.5元,占公用经费支出4.84%;印刷费0.05万元,占公用经费支出0.48%;手续费0.05元,占公用经费支出0.48%;水费0.5元,占公用经费支出4.84%;电费1元,占公用经费支出9.67%;邮电费1元,占公用经费支出9.67%;物业管理费1.74万元,占公用经费支出16.82%;差旅费0.5元,占公用经费支出4.84%;维修(护)费0.5元,占公用经费支出4.84%;培训费0.5元,占公用经费支出4.84%;公务接待费0.5元,占公用经费支出4.84%;专用材料费0.2元,占公用经费支出1.93%;被装购置费0.2元,占公用经费支出1.93%;工会经费1元,占公用经费支出9.67%;其他交通费0.5元,占公用经费支出4.84%;其他商品和服务支出1元,占公用经费支出9.67%;办公设备购置0.3万元,占公用经费支出2.9%;专用设备购置0.3万元,占公用经费支出2.9%。

<二>政府采购情况

2019年度本部门政府采购预算收入支出0万元。

<三>国有资产占有使用情况

截至2018年12月31日,本部门国有资产5266.92万元,其中:流动资产4897.85万元,占总资产的93%,其中:银行存款406.87万元,占总资产的7.71%,比上年增加406.87万元,同比增加100%;现金0.36万元,财政应返还额度3188.1万元;其他应收款1302.51万元;固定资产369.07万元,占总资产的7%,比上年增加11.25万元,同比增加3%;。在建工程 0万元,占总资产的0%,与上年一致;无形资产0万元,占总资产的0%,与上年一致;。

2019年度本部门共有车辆14辆(台),其中:其他交通用车1辆,路政执法用车2辆,工程车5辆,装载机2台,压路机2台,养护综合车1辆,挖掘机1台。单位价值200万元以上的大型设备0台(套)。2019年部门预算安排公务用车购置费0万元,安排购置单位价值200万元以上大型设备购置费0万元。

<四>预算绩效管理情况。

2019年,实行绩效目标管理的一级项目1个,涉及财政拨款预算4278万元。其中,纳入部门预算重点绩效评价的项目1个,涉及财政拨款预算4278万元。

 

序号

事项

 

备注

一、

2019年预算绩效目标

 

预算绩效  目标

1.格控制“三公”经费,压缩会议费等支出,发挥预算资金使用效益
2.
本年度认真完成项目建设,加快工程进度,确保工程质量,确保按时完成工程建设。

 

1.参考《黔南州财政局关于<黔南州州级部门预算绩效目标管理暂行办法>的通知》(黔南财监〔2016〕5号)

 

相关绩效  指标

  1. 数量指标:完成1个安全生命防护工程。
  2. 质量指标:验收合格率为100%。
  3. 时效指标:如期完成项目建设。
  4. 成本指标:全生命防护工程7万/公里。
  5. 经济效益指标:对经济发展起到促进作用。降低农村经济成本,提高经济效益。
  6. 社会效益指标:提高基本公共服务水平,提高公路安全水平,贫困村通硬化路率100%。

7、环境效益指标:交通建设符合环评审批要求。在公路两旁修建绿化带既美化了道路,又带来了放氧除尘、吸收尾气、净化空气、水土保持的生态效益,切实改善了项目沿线的生态环境。

8、可持续影响指标:新改建公路项目适应交通需求。打通了项目沿线农牧产品的持续外销之路,推动了农村剩余劳动力的顺利转移,实现项目沿线村民的持续稳定增收;同时起到了示范、带动、辐射作用,有利于推动少数民族地区的共同发展进步,实现社会经济的可持续发展。

9、满意度指标:改善通行服务水平,提高群众满意度,群众满意度达90%以上。

 

相关绩效目标说明:
1.产出指标:包括数量指标、质量指标、时效指标、成本指标等。
2.效益指标:包括经济效益指标、社会效益指标、环境效益指标、可持续影响指标。
3.满意度指标:指服务对象或项目受益人对预算支出效果的满意度
4.其他指标:指针对预算部门或项目特点设定的,适用于不同预算部门或项目的个性化指标。

 

 

<五>项目支出安排情况说明

2019年实施安全生命防护工程524公里,项目投资项目4278万元;占总支出的87.18%。该项目工程进一步完善了我县农村公路护栏、标志等安全防护设施,大大提升我县农村公路安全保障能力,有效维护广大人民群众出行安全,该项目受益人口约12万人,其中贫困人口约3万人。

省道、县道、乡道、村道、通组路管养总里程2921.659公里,大桥9座、中桥11座、小桥74座,隧道3座,小修保养总投资200万元,占总支出的4.08%。水毁修复总投资200万元,占总支出的4.08%。

<六>国有资本经营预算。

本部门无国有资本经营预算拨款。

<七>专有名词解释。

财政拨款收入:指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。一般公共预算,是对以税收为主体的财政收入,安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维护国家机构正常运转等方面的收支预算;政府性基金预算,指依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金,专项用于特定公共事业发展的收支预算。

事业收入:为事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

其他收入:为单位取得的除上述收入以外的各项收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

基本支出:是单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

项目支出:是单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,在基本支出之外发生的各项支出。

“三公”经费:包括因公出国(境)费、公务接待费、公务用车购置及运行费。因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食补助费、培训费、公杂费等支出;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。公务用车购置及运行维护费,指单位按规定保留的公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。

机关运行经费:指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

政府采购:指各级国家机关、事业单位和团体,使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

公路养护:指对公路的保养与维护,保养侧重于从建成通车开始的全过程养护,维护侧重于对被破坏的部分进行修复。

安全生命防护工程:公路安全生命防护工程是我国近年来针对公路安全而实施的一系列防护工程,以满足现代社会发展工业化、城镇化以及农业现代化的需求,保证公路的畅通和人民群众的生命财产安全。

附表:新澳博娱乐官网:农村公路管理局2019年预算及“三公”经费预算公开表.xls

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