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中共新澳博娱乐官网:委政法委2018年度决算情况公示

来源:中共新澳博娱乐官网:委政法委 发布日期:2019-06-30 16:59:09 浏览次数: 文章字号:

索引号 LDXZF/2019-00628 公开日期 2019-06-30 印发日期 2019-06-30
主题   体裁  其他
文件编号   公开时限 长期公开
发布机构  中共新澳博娱乐官网:委政法委 公开形式  网站
公开方式 主动公开 公开范围  面向社会
公开程序  部门编制,经办公室审核后公开

内容摘要

     

第一部分  单位概况

一、主要职能

二、机构情况

三、人员情况

第二部分   决算公开表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分   决算情况说明

一、2018年度部门决算收支总体情况说明

二、2018年度财政拨款收入情况说明

三、2018年度财政拨款支出情况说明

四、2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

五、政府性基金预算收入支出决算情况说明

六、决算收支增减变化情况说明

第四部分   其他情况说明

一、机关运行经费执行情况说明

二、政府采购执行情况说明

三、国有资产占用情况说明

四、预算绩效情况说明

五、名词解释

 

 

新澳博娱乐官网:委政法委2018年度部门决算

第一部分 新澳博娱乐官网:政法委单位概况

一、主要职能

(一)指导督促政法各部门贯彻执行中央的路线、方针、政策和上级的指示及同级党委、政府的工作部署,统一政法各部门的思想和行动。

(二)定期分析社会治安形势,对一定时期本地的政法工作作出全面部署。

(三)组织推动政法部门开展新形势下加强和改革政法工作的调查研究,及时提出建议和意见。

(四)组织、协调、指导维护社会稳定工作,推动社会治安综合治理各项措施的落实。

(五)切实履行政法委职能,抓好执法督促工作,支持和督促政法各部门依法行使职权,协调政法各部门的关系,重大业务问题和有争议的重大疑难案件。

(六)完成县委、县政府交办的其他事项

二、机构情况

我委内设政工科、综治科、维稳科、三个副科级机构,一个创新管理工作中心和一个应急服务保障中心,两个事业股级机构。

三、人员情况

截止12月底我委共有行政编制12个、事业编制124个(其中,社会管理创新中心编制39人,今年增加应急服务保障中心85个),2018年底总在册干部职工人数128(包含退休人员5)。其中:公务员7人、机关工勤人员4人、事业人员112人。

第二部分新澳博娱乐官网:政法委2018年度部门决算公开表

1、收入支出决算总表(数据来源:g01表)

2、收入决算表表(数据来源:g02表)

3、支出决算表(数据来源:g03表)

4、财政拨款收入支出决算总表(数据来源:g04表)

5、一般公共预算财政拨款支出决算表(数据来源:g05表)

6、一般公共预算财政拨款基本支出决算表(数据来源:g06表)

7、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(数据来源:g07表)

8、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表((数据来源:g08表)

第三部分 新澳博娱乐官网:政法委2018年度部分决算情况说明

一、2018年度部门决算收支总体情况说明

1、收入支出决算总表(数据来源:g01表)

2018年财政共拨入1268.2万元, 2018年其他收入106.65万元(包含全年银行利息收入),收入决算总额为1374.85万元;支出决算总额1374.85万元,一是财政拨款支出1268.2万元(包含基本支出和项目支出);二是其他收入106.65万元(用于基本支出)。2017年度收入支出决算总额为812.42万元,2018年比2017年增加562.43万元,增加原因主要是人员经费增加。

2、收入决算表(数据来源:g02表)

2018年度收入决算总额为1374.85万元,其中:,2040201行政运行1150.97万元(财政拨款收入1044.32万元,其他收入106.65万元),2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出(财政拨款收入)126.84万元,2210201住房公积金收入97.04万元。

3、支出决算表(数据来源:g03表)

2018年度支出决算总额为1374.85万元,其中: 2040201行政运行(基本支出)1150.97万元;2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出126.84万元;2210201住房公积金支出(项目支出)97.04万元。

二、2018年度财政拨款收入情况说明

财政拨款收入支出决算总表(数据来源:g04表)

2018年度收入决算总额为1268.2万元,其中: 2040201行政运行1044.32万元,2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出126.84万元,2210201住房公积金支出97.04万元。

三、2018年度财政拨款支出情况说明

1、一般公共预算财政拨款支出决算表(数据来源:g05表)

2018年度支出决算总额为1268.2万元,其中: 2040201行政运行1044.32万元,2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出126.84万元,2210201住房公积金支出97.04万元。

2、一般公共预算财政拨款基本支出决算表(数据来源:g06表)

一般公共预算财政拨款基本支出决算总额1171.16万元,其中:人员经费1118.91万元(30101基本工资675.5万元,30102津贴补贴102.68万元,30103奖金34.57万元,30108机关事业养老保险177.58万元, 30113住房公积金97.04万元, 30302退休费6.17万元);公用经费52.256万元(30201办公费5.71万元,30202印刷费4.52万元,30204手续费0.027万元,30205水费0.025万元,30206电费0.45万元,30207邮电费3.82万元,30209物业管理费0.18万元,30211国(境)内差旅费12.28万元,30213维修(护)费5.76万元,30216培训费0.29万元,30217公务接待费2.08万元,30226劳务费3.97万元,30228工会经费8.25万元, 30231公务用车运行维护费2.88万元, 30299其他商品和服务支出2.01万元。

四、2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(数据来源:g07表)

2018年度“三公”经费支出决算总额4.96万元,2017年“三公”经费支出12.21万元,比上年度减少7.25万元,主要为公车运行维护费和接待方面减少,因汽车修理铺于年底前未开具公车维修维护费票据,故有部分费用将遗留到下个年度结账;本年度公务用车运行维护费2.88万元,主要用于进行日常公务活动、参加省州会议、开展综治、维稳及基层调研等工作所发生的燃油费、过路费、保险费支出;2018年度公务接待费2.08万元, 共接待595人、85批次;2018年度无公务用车购置费,公务用车保有量1;无因公出国()费。

五、政府性基金预算收入支出决算情况说明

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表((数据来源:g08表)

2018年政府性基金预算财政拨款本年收入共计0万元,本年支出共计0万元。原因是:2018年无此项经费预算安排。

六、决算收支增减变化情况说明

2018年决算收支情况,其中基本支出1277.81万元,项目支出97.04万元,合计:1374.85万元。2017年决算收支情况,其中基本支出763.61万元,项目支出48.81万元,合计:812.42万元。2018年决算比2017年决算增加562.43万元,其中基本支出增加514.2万元,原因是人员经费等支出增加。

第四部分   其他情况说明

一、机关运行经费执行情况说明

2018年政法委机关运行经费支出52.256万元,与2017持平。

二、政府采购执行情况说明

2018年政府性基金预算财政拨款本年收入共计0万元,本年支出共计0万元。原因是:2018年无此项经费预算安排。     

三、国有资产占用情况说明

截至20181231日,我单位共有车辆1辆(之前固定资产账上挂有2辆公车,已于12月底经过县国资经融办批准,在账上销掉已报废的那辆),为一般公务用车。单位无价值50万元以上通用设备,也没有价值100万元以上的专用设备。

四、预算绩效情况说明

一是我委安排支出主要用于保障单位正常运转、完成社会综合治理工作任务以及维护社会稳定等相关工作。基本支出用于保障单位正常运转的日常支出,包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。               

二是我委认真贯彻落实中央和省委省政府相关规定,厉行节约,严格控制因公出国(境)费用、会议费、车辆购置及运行费用和公务接待经费,故本年度比上年支出减少。我委2017年因公出国(境)费用0万元、车辆运行维护费用8.82万元、公务接待费3.39元。2018年因公出国(境)费用0万元、车辆运行维护费用2.88 万元、公务接待费2.08万元,各项指标同比呈下降趋势。

三是严格控制水、电费用支出,比上年支出减少。

五、名词解释

财政拨款收入:指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款。一般公共预算,是人员工资及工作运转的财政收入,安排用于人员基本工资、津贴补贴、养老保险、住房公积金和日常工作正常运转等方面的收支预算。

基本支出:是单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

 “三公”经费:包括因公出国(境)费、公务接待费、公务用车购置及运行费。因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食补助费、、培训费、公杂费等支出;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。公务用车购置及运行维护费,指单位按规定保留的公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。

机关运行经费:指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

政府采购:指各级国家机关、事业单位和团体,使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

附件:中共新澳博娱乐官网:委政法委2018年度决算公开表.xls

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