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新澳博娱乐官网:环境保护局2018年度决算情况公示

来源:新澳博娱乐官网:环境保护局 发布日期:2019-07-03 11:52:05 浏览次数: 文章字号:

索引号 LDXZF/2019-00632 公开日期 2019-07-03 印发日期 2019-07-01
主题   体裁  其他
文件编号   公开时限 长期公开
发布机构  新澳博娱乐官网:环境保护局 公开形式  网站、文件、政府公报,公示栏
公开方式 主动公开 公开范围  面向社会
公开程序  部门编制,经办公室审核后公开

内容摘要

  新澳博娱乐官网:环境保护局2018年度决算情况公示

 

 

目录

第一部分  单位概况

一、主要职能

二、机构情况

三、人员情况

第二部分   决算公开表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分   决算情况说明

一、2018年度部门决算收支总体情况说明

二、2018年度财政拨款收入情况说明

三、2018年度财政拨款支出情况说明

四、2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

五、政府性基金预算收入支出决算情况说明

六、决算收支增减变化情况说明

第四部分   其他情况说明

一、机关运行经费执行情况说明

二、政府采购执行情况说明

三、国有资产占用情况说明

四、预算绩效情况说明

五、名词解释

 

新澳博娱乐官网:环境保护局2018年度部门决算

第一部分     单位概况

一、主要职能

1.负责生态环境问题监督管理。牵头协调环境污染事故和生态破坏事件的调查处理,实施生态环境损害赔偿制度。

    2.负责实施管理节能减排目标的落实。负责公共机构节能管理工作,贯彻各类污染物排放总量控制、排污许可证制度的实施,确定大气、水等纳污能力,提出贯彻实施总量控制的污染物名称和控制指标,实施生态环境保护目标责任制。

    3.负责提出生态环境领域固定资产投资规模和方向,县财政性资金安排的意见,按规定权限审批、核准规划内和年度计划规模内固定资产投资项目,配合有关部门做好组织实施和监督工作。参与指导推动循环经济和生态环保产业发展。

    4.负责环境污染防治的监督管理。贯彻实施大气、水、土壤、噪声、光、恶臭、固体废物、化学品、机动车等污染防治管理制度。会同有关部门监督管理饮用水水源地生态环境保护工作,组织指导城乡生态环境综合整治工作,监督指导农业面源污染治理工作。监督、管理、指导区域大气环境保护工作,实施区域大气污染联防联控协作机制。

    5.协调和监督生态保护修复工作。监督对生态环境有影响的自然资源开发利用活动、重要生态环境建设和生态破坏恢复工作。贯彻各类自然保护地生态环境监管制度。监督野生动植物保护、湿地生态环境保护、荒漠化防治等工作。指导协调和监督农村生态环境保护,监督生物技术环境安全,牵头生物物种(含遗传资源)工作,组织协调生物多样性保护工作,参与生态保护补偿工作。

    6.负责核与辐射安全的监督管理,落实有关政策、规划、标准的措施,牵头负责核安全工作协调机制有关工作,参与核事故应急处理,负责辐射环境享故应急处理工作。监督管 理核设施 与教射源安金监督管理核设施,核技术应用,电磁能射伴有放射性矿产资源开发利用中的污染防治。

    7.负责生态环境准入的监督管理,根据授权,承担开发建设区域、规划。项目环境影响评价相关工作。组织实施建设项目生态环境准入清单。

    8.配合管理生态环境监测工作。会同有关部门统一规划生态环境质量监测站点设置。组织对生态环境质量状況进行调查评价、预警预测,组织承建和管理生态环境监测网和生态环境信息网,推动生态环境大数据建设。实行生态环境质量公告制度,统一发布本县生态环境综合性报告和生态环境信息。

    9.负责应对气候变化工作。贯彻应对气候变化及温室气体减排重大战略、规划和政策的措施,综合协调应对气候变化相关工作。

    10.统一负责生态环境监督和综合执法。配合省、州做好生态环境保护督察工作;组织开展生态环境保护综合执法检查活动,查处生态环境违法问题。

    11.组织指导和协调生态环境宣传教育工作,组织开展生态环境保护宣传教育,推动社会组织和公众参与生态环境保护.

    12.结合部门职责,负责本部门、本行业领域的安全生产和消防安全工作;按规定做好大数据发展应用和政务数据资源管理相关工作,依法促进部门政务数据资源规范管理、共享和开发。

    13.按照要求,开展脱贫攻坚工作,确保帮扶村如期出列。

    14.完成县委、县政府和州生态环境局交办的其他任务。

二、机构情况

新澳博娱乐官网:环境保护局部门决算包括:行政单位1个,新澳博娱乐官网:环境保护局,事业单位2个,环境监察大队副科级、监测站正股级。2018年,我局有干部职工27人(其中:财政全额拨款行政人员9人,财政全额拨款事业人员18人)。核定单位编制人数30人,其中:行政编制7人,事业编制23人

三、人员情况

2018年,我局有干部职工27人(其中:财政全额拨款行政人员9人,财政全额拨款事业人员18人)。核定单位编制人数30人,其中:行政编制7人,事业编制23人。

第二部分   2018年部门决算公开表

一、收入支出决算总表(表1)

 

 

 

 

          收入支出决算总表

 

 

编制单位:新澳博娱乐官网:环境保护局

 

 

 

收入

支出

 

 

项目

行次

决算数

项    目

行次

决算数

 

 

栏次

 

1

栏    次

 

2

 

 

一、财政拨款收入

1

596.14

一、一般公共服务支出

29

 

 

 

二、上级补助收入

2

 

二、外交支出

30

 

 

 

三、事业收入

3

 

三、国防支出

31

 

 

 

四、经营收入

4

 

四、公共安全支出

32

 

 

 

五、附属单位上缴收入

5

 

五、教育支出

33

 

 

 

六、其他收入

6

 

六、科学技术支出

34

 

 

 

 

7

 

七、文化体育与传媒支出

35

 

 

 

 

8

 

八、社会保障和就业支出

36

28.72

 

 

 

9

 

九、医疗卫生与计划生育支出

37

 

 

 

 

10

 

十、节能环保支出

38

506.86

 

 

 

11

 

十一、城乡社区支出

39

 

 

 

 

12

 

十二、农林水支出

40

 

 

 

 

13

 

十三、交通运输支出

41

 

 

 

 

14

 

十四、资源勘探信息等支出

42

 

 

 

 

15

 

十五、商业服务业等支出

43

 

 

 

 

16

 

十六、金融支出

44

 

 

 

 

17

 

十七、援助其他地区支出

45

 

 

 

 

18

 

十八、国土海洋气象等支出

46

 

 

 

 

19

 

十九、住房保障支出

47

21.49

 

 

 

20

 

二十、粮油物资储备支出

48

 

 

 

 

21

 

二十一、其他支出

49

 

 

 

 

22

 

二十二、债务还本支出

50

 

 

 

 

23

 

二十三、债务付息支出

51

 

 

 

本年收入合计

24

596.14

本年支出合计

52

557.07

 

 

         用事业基金弥补收支差额

25

 

                结余分配

53

 

 

 

         年初结转和结余

26

 

                年末结转和结余

54

39.07 

 

 

 

27

 

 

55

 

 

 

合计

28

596.14

合计

56

596.14

 

 

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

 

 

 二、收入决算表(表2)

 

 

 

 

收入决算表

 

编制单位:

新澳博娱乐官网:环境保护局

 

 

 

 

 

单位:万元

 

项    目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

 

功能分类科目编码

科目名称

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

栏次

1

2

3

4

5

6

7

 

合计

596.14

596.14

 

 

 

 

 

 

208

社会保障和就业支出

28.72

28.72

 

 

 

 

 

 

20805

行政事业单位离退休

28.72

28.72

 

 

 

 

 

 

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

28.72

28.72

 

 

 

 

 

 

211

节能环保支出

545.93

545.93

 

 

 

 

 

 

21101

环境保护管理事务

298.67

298.67

 

 

 

 

 

 

2110101

  行政运行

275.87

275.87

 

 

 

 

 

 

2110199

  其他环境保护管理事务支出

22.79

22.79

 

 

 

 

 

 

21103

污染防治

217.26

217.26

 

 

 

 

 

 

2110301

大气

23.36

23.36

 

 

 

 

 

 

2110302

水体

146.30

146.30

 

 

 

 

 

 

2110399

其他污染防治支出

47.60

47.60

 

 

 

 

 

 

21104

自然生态保护

30.00

30.00

 

 

 

 

 

 

2110402

农村环境保护

30.00

30.00

 

 

 

 

 

 

221

住房保障支出

21.49

21.49

 

 

 

 

 

 

22102

住房改革支出

21.49

21.49

 

 

 

 

 

 

2210201

住房公积金

21.49

21.49

 

 

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

 

 

 

 

表3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

支出决算表

 

编制单位:

新澳博娱乐官网:环境保护局

 

 

 

 

单位:万元

 

项    目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

 

功能分类科目编码

科目名称

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

栏次

1

2

3

4

5

6

 

合计

557.07

317.02

240.05

 

 

 

 

208

社会保障和就业支出

28.72

28.72

0

 

 

 

 

20805

行政事业单位离退休

28.72

28.72

0

 

 

 

 

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

28.72

28.72

0

 

 

 

 

211

节能环保支出

506.86

266.81

240.06

 

 

 

 

21101

环境保护管理事务

289.60

266.81

22.79

 

 

 

 

2110101

行政运行

266.81

266.81

0

 

 

 

 

2110199

其他环境保护管理事务支出

22.79

0

22.79

 

 

 

 

21103

污染防治

217.26

0

217.26

 

 

 

 

2110301

大气

23.36

0

23.36

 

 

 

 

2110302

水体

146.30

0

146.30

 

 

 

 

2110399

其他污染防治支出

47.60

0

47.60

 

 

 

 

221

住房保障支出

21.49

21.49

0

 

 

 

 

22102

住房改革支出

21.49

21.49

0

 

 

 

 

2210201

住房公积金

21.49

21.49

0

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度各项支出情况。

 

      三、支出决算表(表3)

 四、财政拨款收入支出决算总表(表4)

表4

 

 

 

 

 

 

 

 

财政拨款收入支出决算总表

 

编制单位:新澳博娱乐官网:环境保护局

 

 

 

单位:万元

 

收入

支出

 

项    目

行次

金额

项    目

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

 

栏    次

 

1

栏    次

 

2

3

4

 

一、一般公共预算财政拨款

1

596.14

一、一般公共服务支出

30

 

 

 

 

二、政府性基金预算财政拨款

2

 

二、外交支出

31

 

 

 

 

 

3

 

三、国防支出

32

 

 

 

 

 

4

 

四、公共安全支出

33

 

 

 

 

 

5

 

五、教育支出

34

 

 

 

 

 

6

 

六、科学技术支出

35

 

 

 

 

 

7

 

七、文化体育与传媒支出

36

 

 

 

 

 

8

 

八、社会保障和就业支出

37

28.72

28.72

 

 

 

9

 

九、医疗卫生与计划生育支出

38

 

 

 

 

 

10

 

十、节能环保支出

39

506.86

506.86

 

 

 

11

 

十一、城乡社区支出

40

 

 

 

 

 

12

 

十二、农林水支出

41

 

 

 

 

 

13

 

十三、交通运输支出

42

 

 

 

 

 

14

 

十四、资源勘探信息等支出

43

 

 

 

 

 

15

 

十五、商业服务业等支出

44

 

 

 

 

 

16

 

十六、金融支出

45

 

 

 

 

 

17

 

十七、援助其他地区支出

46

 

 

 

 

 

18

 

十八、国土海洋气象等支出

47

 

 

 

 

 

19

 

十九、住房保障支出

48

21.49

21.49

 

 

 

20

 

二十、粮油物资储备支出

49

 

 

 

 

 

21

 

二十一、其他支出

50

 

 

 

 

 

22

 

二十二、债务还本支出

51

 

 

 

 

 

23

 

二十三、债务付息支出

52

 

 

 

 

本年收入合计

24

596.14

本年支出合计

53

557.07

557.07

 

 

年初财政拨款结转和结余

25

 

年末结转和结余

54

39.07

39.07

 

 

 一般公共预算财政拨款

26

 

 

55

 

 

 

 

  政府性基金预算财政拨款

27

 

 

56

 

 

 

 

 

28

 

 

57

 

 

 

 

合计

29

596.14

合计

58

596.14

596.14

0

 

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

五、一般公共预算财政拨款支出决算表(表5)

表5

 

 

 

 

 

 

一般公共预算财政拨款支出决算表

 

编制单位:

新澳博娱乐官网:环境保护局

 

单位:万元

 

项    目

本年支出合计

基本支出 

项目支出

 

功能分类科目编码

科目名称

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

栏次

1

2

3

 

合计

557.07

317.02

240.05

 

208

社会保障和就业支出

28.72

28.72

0

 

20805

行政事业单位离退休

28.72

28.72

0

 

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

28.72

28.72

0

 

211

节能环保支出

506.86

266.81

240.05

 

21101

环境保护管理事务

289.60

266.81

22.79

 

2110101

  行政运行

266.81

266.81

0

 

2110199

  其他环境保护管理事务支出

22.79

0

22.79

 

21103

污染防治

217.26

0

217.26

 

2110301

大气

23.36

0

23.36

 

2110302

水体

146.30

0

146.30

 

2110399

其他污染防治支出

47.60

0

47.60

 

21104

自然生态保护

0

0

0

 

2110402

农村环境保护

0

0

0

 

221

住房保障支出

21.49

21.49

0

 

22102

住房改革支出

21.49

21.49

0

 

2210201

住房公积金

21.49

21.49

0

 

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表(表6)

表6

 

 

 

 

 

 

 

 

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

 

编制单位:

新澳博娱乐官网:环境保护局

 

单位:万元

 

项    目

本年支出合计

人员经费

公用经费

 

经济分类科目编码

科目名称

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

栏次

1

2

3

 

合计

317.02

284.46

32.56

 

301

工资福利支出

257.05

257.05

 

 

30101

基本工资

131.01

131.01

 

 

30102

津贴补贴

12.00

12.00

 

 

30103

奖金

25.11

25.11

 

 

30106

伙食补助费

1.00

1.00

 

 

30107

绩效工资

0.00

0.00

 

 

30108

机关事业单位基本养老保险缴费

40.21

40.21

 

 

30109

职业年金缴费

5.74

5.74

 

 

302

商品和服务支出

32.56

 

32.56

 

30201

办公费

3.72

 

3.72

 

30205

水费

0.53

 

0.53

 

30206

电费

3.11

 

3.11

 

30207

邮电费

3.19

 

3.19

 

30211

差旅费

5.88

 

5.88

 

30213

维修(护)费

1.62

 

1.62

 

30216

培训费

0.35

 

0.35

 

30217

公务接待费

1.32

 

1.32

 

30226

劳务费

1.00

 

1.00

 

30227

委托业务费

0.60

 

0.60

 

30231

公务用车运行维护费

1.86

 

1.86

 

30239

其他交通费用

7.02

 

7.02

 

30299

其他商品和服务支出

1.05

 

1.05

 

303

对个人和家庭的补助

27.41

27.41

 

 

30302

退休费

0.00

0.00

 

 

30305

生活补助

26.08

26.08

 

 

30399

其他对个人和家庭的补助

1.32

1.32

 

 

30311

住房公积金

42.98

42.98

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表情况。

七、“三公”经费公共预算财政拨款支出决算表(表7)

八、政府性基金预算财政拨款支出决算表(表8)

表7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

 

 

 

 

 

 单位:万元

项目

2017

2018

与上年相比增减变化比率

与上年相比增减变化原因

备注

合计

12.3

3.18

-

 

 

 一、 因公出国(境)费

——

——

——

——

网箱排查撤出,环保督查整改

 二、公务接待费

3.79

1.32

-34.8%

公务接待费减少

 三、公务车购置及运行维护费

8.51

1.86

-21.85%

公务用车运行维护费减少

1、公务车运行维护费

8.51

1.86

-21.85%

公务用车运行维护费减少

2、公务车购置费

——

——

——

——

 

 

 

 

 

 

注:说明:1、我单位历年均无因公出国(境) 情况,2018年因公出国(境)团组数0(个);因公出国(境)人次数0(人);

 

 2、2018年国内公务接待批次28(个);国内公务接待人次226人(次),共计1.32万元;

 

 3、2018年国(境)外公务接待批次0(个);国(境)外公务接待人次0人(次)。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第三部分   2018年度部门决算情况说明

一、2018年度部门决算收支总体情况说明

(一)2018年度收入决算总额为596.14万元,当年财政拨款收入596.14万元。  

(二)本年度收入决算总额为596.14万元,其中:人员经费284.46万元,一般公共服务支出317.02万元,项目支出240.05万元。

二、2018年度财政拨款收入情况说明

本年度一般公共预算财政拨款收入596.14万元,占总收入的100%。

三、2018年度财政拨款支出情况说明

本年度一般公共预算财政拨款支出557.07万元,占总支出的100%,其中:人员经费284.46万元,一般公共服务支出 32.56万元,项目支出240.05万元。主要用于以下几方面支出:

(一)基本支出

1、基本支出317.02万元,占一般公共预算财政拨款支出的56.90%,主要用于人员工资、个人缴纳养老保险、职业年金、住房公积金、交通补贴、目标考核奖以及维持正常运转的公用支出。

2、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)28.72万元,占基本支出的9.05%。主要用于缴纳职工养老保险支出。

3、一般公共服务支出(类)公共服务支出(款)行政运行(项)32.56万元,占基本支出10.27%,主要用于公共服务的运转经费支出。

(二)项目支出

项目支出240.05万元,占一般公共预算财政拨款支出的43.09%,具体支出情况:

1.节能环保支出(类)其他环境保护管理事务支出(款)环境保护管理事务(项)22.79万元,占项目支出9.49%,主要用于节能环保的其他环境保护管理事务支出。

2.污染防治(类)污染防治支出(款)污染防治(项)217.26万元,占项目支出90.50%,主要用于大气污染防治、水体污染防治和其他污染防治方面。

四、2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出3.18万元,其中:因公出国(境)费支出0万元;公务接待费支出1.32万元,占“三公”经费的41.51%;公务用车运行维护费支出1.86万元,占“三公”经费的58.49%;无公务用车购置费。具体情况说明如下:

(一)因公出国(境)费。2018年度无因公出国(境)费。

(二)公务接待费。2018年度公务接待费支出1.32万元,共接待28批次、226人次左右。主要用于公务接待以及省州县单位来我县调研、检查指导、学习交流的接待工作。按照《党政机关厉行节约反对浪费条例》,从省州到县,从上到下都严格控制接待费支出,减少了很多非公事接待,同时严格按接待标准接待,对口接待,控制陪同人员数,减少开支。比2017(3.79万元)减少2.47万元,降低34.8%。主要原因是:贯彻落实中央“八项规定”,压缩了公务接待费开支。

(三)公务用车购置及运行费。2018年度无公务用车购置费。公务用车运行费支出1.86万元。公务用车2辆、租赁1辆。主要用于公务用车进行日常公务活动、开展监测取水样和监察执法工作的燃油费、维修费、过路费、保险费等方面的支出。比2017(8.51万元)减少6.65万元,降低21.85%。主要原因是:贯彻落实中央“八项规定”,压缩公务用车运行维护费开支。

五、政府性基金预算收入支出决算情况说明

2018年政府性基金预算财政拨款本年收入共计0万元,本年支出共计0万元。原因是:2018年无此项经费预算安排。

六、决算收支增减变化情况说明

2018年决算收支情况,其中基本支出317.02万元,项目支出240.05万元,合计:557.07万元2017年决算收支情况,其中基本支出309.01万元,项目支出210.29万元,合计:519.3万元。2018年决算比2017年决算增加37.77万元,其中基本支出增加8.01万元,原因是工资升级晋档、在职人员养老保险、职业年金、住房公积金、交通补贴、目标考核奖;项目支出增加29.77万元,原因是2018年的项目比2017年的项目增加

第四部分   其他情况说明

一、机关运行经费支出情况

2018年,我单位运行经费支出(预算)26.86万元。2017年增加3.29万元,增长12.24%,变动的主要原因是:人员工资增加、机关事业单位基本养老保险缴费支出增加、对财政其他社会保险基金的补助、行事业单位医疗、公务员医疗补助相应增加(变动原因结合本单位实际)。

二、政府采购支出情况

2018年我单位政府采购总支出0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购服务支出0万元。

三、国有资产占用情况

截至201812月31日,我单位共有车辆3辆,其中,一般公务用车1辆(租用)、一般执法执勤用车1辆、特种专业技术用车1辆、单位价值50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

四、预算绩效情况说明

一是我局安排支出主要用于保障单位正常运转、完成日常工作任务以及日常巡查等相关工作。基本支出用于保障单位正常运转的日常支出,包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

项目支出,用于保障单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出。

二是我局认真贯彻落实中央和省委省政府相关规定,厉行节约,严格控制因公出国(境)费用、会议费、车辆购置及运行费用和公务接待经费,比上年支出减少。2018年因公出国(境)费用0元、车辆购置及运行费用1.86万元、公务接待费1.32万元,我局2017年因公出国(境)费用0元、车辆购置及运行费用8.51万元、公务接待费3.79万元。 各项指标同比下降。

三是严格控制水、电、气、燃油费用支出,比上年支出减少。

五、名词解释

财政拨款收入:指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。一般公共预算,是对以税收为主体的财政收入,安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维护国家机构正常运转等方面的收支预算;政府性基金预算,指依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金,专项用于特定公共事业发展的收支预算。

事业收入:为事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

其他收入:为单位取得的除上述收入以外的各项收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

基本支出:是单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

项目支出:是单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,在基本支出之外发生的各项支出。

“三公”经费:包括因公出国(境)费、公务接待费、公务用车购置及运行费。因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食补助费、、培训费、公杂费等支出;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。公务用车购置及运行维护费,指单位按规定保留的公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。

机关运行经费:指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

政府采购:指各级国家机关、事业单位和团体,使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

附表:新澳博娱乐官网:环境保护局2018年决算公开表.xls

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